EMPENHO: 08120002 - DATA: 03/12/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08120002

Data: 03/12/2021

Valor: R$ 140,00

Fornecedor: ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/12/2021 2021 140,00
03/12/2021 2021 140,00
03/12/2021 2021 140,00
03/12/2021 2021 140,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/12/2021 08120002 - 001 - 000 2021 140,00
03/12/2021 08120002 - 001 - 000 2021 140,00
03/12/2021 08120002 - 001 - 000 2021 140,00
03/12/2021 08120002 - 001 - 000 2021 140,00

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