|
05/12/2025
|
08120005 FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SALA DA PRESIDENCIA DA CÂMARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU, VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRURA, CONFORTO E FUNCIONALIDADE DESTE AMBIENTE.
|
R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
05/12/2025
|
08010017 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
|
R$ 200,04
|
LIQUIDADO
|
|
|
05/12/2025
|
08120005 FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SALA DA PRESIDENCIA DA CÂMARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU, VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRURA, CONFORTO E FUNCIONALIDADE DESTE AMBIENTE.
|
R$ 1.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
04/12/2025
|
08120003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS ELETRÔNICOS DE INFORMATICA E DE SEGURANÇA COM INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADADE DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU-CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 2.960,00
|
EMPENHADO
|
|
|
04/12/2025
|
08120002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.999,99
|
EMPENHADO
|
|
|
04/12/2025
|
08120001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 12.868,95
|
EMPENHADO
|
|
|
03/12/2025
|
08010012 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 733,04
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/11/2025
|
08110013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 4.213,04
|
PAGO
|
|
|
28/11/2025
|
08090012 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 39,24
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/11/2025
|
08110014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 7.999,99
|
PAGO
|
|
|
28/11/2025
|
08110012 COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICOS, MAPEAMENTO, ANALISE, CATEGORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS INSTITUCIONAIS NA CAMARA MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO E RISCOS (PGRI) E PLANO DE CONTIGENCIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU-CE
|
R$ 11.820,00
|
PAGO
|
|
|
28/11/2025
|
08110011 RAIMUNDO ANASTACIO DE SOUSA ANDRADE ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA
|
R$ 1.252,00
|
PAGO
|
|
|
28/11/2025
|
08110010 PAULO ANDRE ALVES BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA ATENDER AS SESSÕES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 924,00
|
PAGO
|
|
|
28/11/2025
|
08090012 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 39,24
|
PAGO
|
|
|
27/11/2025
|
08110014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 7.999,99
|
LIQUIDADO
|
|
|
27/11/2025
|
08110013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 4.213,04
|
LIQUIDADO
|
|
|
27/11/2025
|
08110014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 7.999,99
|
EMPENHADO
|
|
|
27/11/2025
|
08110013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 4.213,04
|
EMPENHADO
|
|
|
26/11/2025
|
08090012 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 39,24
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08110012 COSTA CONSULTORIA & EQUIPAMENTOS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICOS, MAPEAMENTO, ANALISE, CATEGORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS INSTITUCIONAIS NA CAMARA MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO E RISCOS (PGRI) E PLANO DE CONTIGENCIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU-CE.
|
R$ 11.820,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/11/2025
|
08110011 RAIMUNDO ANASTACIO DE SOUSA ANDRADE ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA.
|
R$ 1.252,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/11/2025
|
08110010 PAULO ANDRE ALVES BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA ATENDER AS SESSÕES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 924,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/11/2025
|
08090012 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 39,24
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/11/2025
|
08110009 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE CONTRATO Nº202503310003 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 9.500,00
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08110008 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR ATRAVÉS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE CONFORME CONTRATO Nº202503200008 – PREGÃO Nº CMI -250205-01-PE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 11.000,00
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08110007 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA DE APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE CONFORME CONTRATO Nº202503200008 – PREGÃO Nº CMI -250205-01-PE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 9.500,00
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08100011 INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS FLUXOS DE DESPESAS E ESTABELECIMENTOS DE ROTINAS FINANCEIRAS, FORTALECENDO A GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 6.400,00
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08100017 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, BEM COMO O FORTALECIMENTO A GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 10.499,99
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08100016 LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
|
|
|
26/11/2025
|
08100018 CAROLINA VASCONCELOS SOC.IND. DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON LEGISLATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 9.500,00
|
PAGO
|
|