EMPENHO: 08120024 - DATA: 29/12/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08120024

Data: 29/12/2022

Valor: R$ 7.404,00

Fornecedor: POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOCK LENOVO CORE I5 8GB 1TB UMA IMPRESSORA EPSON L4260 UM GELAGUA ESMALTEC E UM LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/12/2022 2022 7.404,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/12/2022 08120024 - 001 - 000 2022 7.404,00

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