EMPENHO: 08100012 - DATA: 24/10/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08100012

Data: 24/10/2023

Valor: R$ 45,00

Fornecedor: F. G DE FARIAS MELO-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INDEFICAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/10/2023 2023 45,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/10/2023 08100012 - 001 - 000 2023 45,00

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