EMPENHO: 08010020 - DATA: 23/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010020

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 493,57

Forncedor: DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2024 2024 493,57

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2024 08010020 - 001 - 000 2024 493,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito