EMPENHO: 08020003 - DATA: 21/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08020003

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 2.040,00

Fornecedor: USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/02/2024 2024 2.040,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/02/2024 08020003 - 001 - 000 2024 2.040,00

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