EMPENHO: 08060012 - DATA: 25/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08060012

Data: 25/06/2024

Valor: R$ 366,55

Fornecedor: DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/06/2024 2024 366,55

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/06/2024 08060012 - 001 - 000 2024 366,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito