EMPENHO: 08110005 - DATA: 14/11/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08110005

Data: 14/11/2024

Valor: R$ 4.497,00

Fornecedor: POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/11/2024 2024 4.497,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/11/2024 08110005 - 001 - 000 2024 4.497,00

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