EMPENHO: 08120013 - DATA: 17/12/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08120013

Data: 17/12/2024

Valor: R$ 178,31

Fornecedor: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PILHAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/12/2024 2024 178,31

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/12/2024 08120013 - 001 - 000 2024 178,31

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