EMPENHO: 08050025 - DATA: 26/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08050025

Data: 26/05/2025

Valor: R$ 420,56

Fornecedor: A M S SUPERMERCADO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/05/2025 2025 420,56

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/05/2025 08050025 - 001 - 000 2025 420,56

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