EMPENHO: 08020009 - DATA: 27/02/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 08020009

Data: 27/02/2026

Valor: R$ 660,00

Fornecedor: PAULO ANDRE ALVES BEZERRA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA ATENDER AS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/02/2026 2026 660,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/03/2026 08020009 - 001 - 000 2026 660,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON