Ordem Cronológica

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Foram encontradas 7176 registros
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 16:11:09
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
20/07/2022 EMPENHO: 08010001
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022

R$ 736,00
20/07/2022 EMPENHO: 08010003
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022

R$ 1.690,00
20/07/2022 EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 531,16
19/07/2022 EMPENHO: 08070003
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022

R$ 3.487,04
19/07/2022 EMPENHO: 08070003
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022

R$ 3.487,04
19/07/2022 EMPENHO: 08070003
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022

R$ 3.487,04
18/07/2022 EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 430,93
18/07/2022 EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 430,93
18/07/2022 EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 430,93
06/07/2022 EMPENHO: 08070002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00
06/07/2022 EMPENHO: 08070002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00
06/07/2022 EMPENHO: 08070002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00
05/07/2022 EMPENHO: 08070001
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 728,95
05/07/2022 EMPENHO: 08070001
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 728,95
05/07/2022 EMPENHO: 08070001
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 728,95
04/07/2022 EMPENHO: 08060015
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.298,00
04/07/2022 EMPENHO: 08060015
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.298,00
04/07/2022 EMPENHO: 08060015
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.298,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060014
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 720,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060016
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 945,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060014
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 720,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060016
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 945,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060014
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 720,00
30/06/2022 EMPENHO: 08060016
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 945,00
30/06/2022 EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.

R$ 36.140,30
30/06/2022 EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.

R$ 36.140,30
30/06/2022 EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.

R$ 36.140,30
28/06/2022 EMPENHO: 08060013
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 638,30
28/06/2022 EMPENHO: 08060013
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 638,30
28/06/2022 EMPENHO: 08060013
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 638,30

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