Empenhos

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Total empenhado:
26.235.430,84
Total liquidado:
4.408.475,48
Total pago:
4.450.853,79

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 1243 registros
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 19:04:16 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Empenho / Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Função
Subfunção
Natureza da despesa Fonte de recurso Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 08120003 DATA: 09/12/2021
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 27.000,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00
EMPENHO: 08120004 DATA: 08/12/2021
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 635,20 R$ 1.270,40 R$ 1.270,40
EMPENHO: 08120004 DATA: 08/12/2021
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 635,20 R$ 1.270,40 R$ 1.270,40
EMPENHO: 08120002 DATA: 03/12/2021
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 140,00 R$ 280,00 R$ 280,00
EMPENHO: 08120002 DATA: 03/12/2021
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 140,00 R$ 280,00 R$ 280,00
EMPENHO: 08120001 DATA: 02/12/2021
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 840,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
EMPENHO: 08120001 DATA: 02/12/2021
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 840,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
EMPENHO: 08110008 DATA: 26/11/2021
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 3.316,13 R$ 3.316,13 R$ 3.316,13
EMPENHO: 08110007 DATA: 23/11/2021
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08110006 DATA: 23/11/2021
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08110005 DATA: 22/11/2021
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
EMPENHO: 08110004 DATA: 19/11/2021
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
EMPENHO: 08110003 DATA: 19/11/2021
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.230,00 R$ 2.230,00 R$ 2.230,00
EMPENHO: 08110002 DATA: 19/11/2021
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
EMPENHO: 08110001 DATA: 05/11/2021
M MOREIRA DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE iPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00
EMPENHO: 08100012 DATA: 28/10/2021
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.186,05 R$ 2.186,05 R$ 2.186,05
EMPENHO: 08100011 DATA: 26/10/2021
ANA PAULA GOMES DIAS ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VOZ ICD-BX112 SONY PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
EMPENHO: 08100009 DATA: 21/10/2021
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08100008 DATA: 20/10/2021
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

-
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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
EMPENHO: 08100007 DATA: 20/10/2021
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
EMPENHO: 08100006 DATA: 20/10/2021
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.230,00 R$ 2.230,00 R$ 2.230,00
EMPENHO: 08100005 DATA: 20/10/2021
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08100004 DATA: 20/10/2021
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
EMPENHO: 08100003 DATA: 18/10/2021
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 901,45 R$ 901,45 R$ 901,45
EMPENHO: 08100013 DATA: 08/10/2021
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 1.006,00 R$ 1.006,00 R$ 1.006,00
EMPENHO: 08100002 DATA: 08/10/2021
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 1.000,06 R$ 1.000,06 R$ 1.000,06
EMPENHO: 08100001 DATA: 08/10/2021
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EMPENHO: 08100014 DATA: 04/10/2021
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO DE IPU DE 2022.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
EMPENHO: 08090011 DATA: 29/09/2021
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
EMPENHO: 08090010 DATA: 29/09/2021
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021

-
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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.708,11 R$ 2.708,11 R$ 2.708,11
Total de valores empenhados: R$ 26.235.430,84

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