13/06/2024
|
08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
|
R$ 14.257,27
|
LIQUIDADO
|
|
13/06/2024
|
08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
|
R$ 2.916,38
|
LIQUIDADO
|
|
13/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 11,72
|
LIQUIDADO
|
|
13/06/2024
|
08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
|
R$ 14.257,27
|
PAGO
|
|
13/06/2024
|
08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
|
R$ 2.916,38
|
PAGO
|
|
13/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 11,72
|
PAGO
|
|
06/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 11,72
|
LIQUIDADO
|
|
06/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 11,72
|
PAGO
|
|
05/06/2024
|
08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 482,30
|
LIQUIDADO
|
|
05/06/2024
|
08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 383,50
|
PAGO
|
|
04/06/2024
|
08060003 S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 1.023,00
|
EMPENHADO
|
|
04/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 23,04
|
LIQUIDADO
|
|
04/06/2024
|
08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 367,19
|
LIQUIDADO
|
|
04/06/2024
|
08060003 S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 1.023,00
|
LIQUIDADO
|
|
04/06/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 23,04
|
PAGO
|
|
04/06/2024
|
08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 367,19
|
PAGO
|
|
04/06/2024
|
08060003 S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 1.023,00
|
PAGO
|
|
03/06/2024
|
08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 367,19
|
EMPENHADO
|
|
29/05/2024
|
08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 383,50
|
EMPENHADO
|
|
29/05/2024
|
08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024
|
R$ 2.979,48
|
EMPENHADO
|
|
29/05/2024
|
08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
29/05/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 12,00
|
LIQUIDADO
|
|
29/05/2024
|
08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 383,50
|
LIQUIDADO
|
|
29/05/2024
|
08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024
|
R$ 2.979,48
|
LIQUIDADO
|
|
29/05/2024
|
08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
29/05/2024
|
08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 93,16
|
PAGO
|
|
29/05/2024
|
08010004 BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 12,00
|
PAGO
|
|
29/05/2024
|
08010012 A AMARO F DA SILVA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024
|
R$ 755,00
|
PAGO
|
|
29/05/2024
|
08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024
|
R$ 2.979,48
|
PAGO
|
|
29/05/2024
|
08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|