DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 19/11/2024 - 18:58:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
18/11/2024 08110006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022024PECMI, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO.

R$ 665,20 LIQUIDADO
14/11/2024 08110004
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 298,00 EMPENHADO
14/11/2024 08110005
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 4.497,00 EMPENHADO
14/11/2024 08110006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022024PECMI, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO.

R$ 665,20 EMPENHADO
14/11/2024 08110004
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 298,00 LIQUIDADO
14/11/2024 08110005
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 4.497,00 LIQUIDADO
14/11/2024 08110004
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 298,00 PAGO
14/11/2024 08110005
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 4.497,00 PAGO
11/11/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 LIQUIDADO
11/11/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 PAGO
11/11/2024 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

R$ 13.111,25 PAGO
11/11/2024 08080001
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024

R$ 2.792,30 PAGO
08/11/2024 08110003
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS PINTURA DA PARTE INTERNA RETELHAMENTO PISOS REVESTIMENTOS PAREDES PAINEIS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

R$ 11.498,67 EMPENHADO
08/11/2024 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

R$ 13.111,25 LIQUIDADO
08/11/2024 08080001
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024

R$ 2.792,30 LIQUIDADO
05/11/2024 08110002
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 514,51 EMPENHADO
05/11/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 LIQUIDADO
05/11/2024 08110002
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 514,51 LIQUIDADO
05/11/2024 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 466,19 PAGO
05/11/2024 08010002
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 200,04 PAGO
05/11/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 PAGO
05/11/2024 08100009
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL

R$ 11.500,00 PAGO
05/11/2024 08110002
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 514,51 PAGO
04/11/2024 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 466,19 LIQUIDADO
01/11/2024 08110001
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024.

R$ 6.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 08070002
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

R$ 2.182,67 LIQUIDADO
01/11/2024 08100009
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL

R$ 11.500,00 LIQUIDADO
01/11/2024 08110001
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024.

R$ 6.000,00 LIQUIDADO
01/11/2024 08070002
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024

R$ 2.182,67 PAGO
01/11/2024 08110001
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024

R$ 6.000,00 PAGO

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