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Foram encontradas 7176 registros
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 16:11:09
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
06/12/2021 EMPENHO: 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 477,61
06/12/2021 EMPENHO: 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 477,61
06/12/2021 EMPENHO: 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 477,61
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
03/12/2021 EMPENHO: 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
02/12/2021 EMPENHO: 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00
26/11/2021 EMPENHO: 08110008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021

R$ 3.316,13
26/11/2021 EMPENHO: 08110008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021

R$ 3.316,13
26/11/2021 EMPENHO: 08110008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021

R$ 3.316,13

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