24/02/2025
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08020013 DETRAN-CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 211,04
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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08020017 FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATUAR DE FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTINDO O USO ADEQUADO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
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R$ 11.000,00
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EMPENHADO
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24/02/2025
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08020016 PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TERCEIRO SETOR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS INTERESSADOS SOBRE A IMPORTÂNCIA, FUNCIONAMENTO E IMPACTO DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR NA SOCIEDADE.
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R$ 6.000,00
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EMPENHADO
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24/02/2025
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08020015 PAULO ANDRE ALVES BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA ATENDER A CINCO SESSÕES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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24/02/2025
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08020014 DETRAN-CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2021 2022 2023 2024 2025 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DA JTA/SUZUKI EN125 YES DE PLACA NVD6281 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 783,85
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EMPENHADO
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24/02/2025
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08020013 DETRAN-CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 211,04
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EMPENHADO
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21/02/2025
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08010003 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
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R$ 18.766,16
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PAGO
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21/02/2025
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08010013 ASSESSI BRASIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 855,00
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LIQUIDADO
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21/02/2025
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08020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ERRATA. DE DADOS BANCÁRIOS PARA GARANTIA DE PROPOSTA NA MODALIDADE CAUÇÃO GARANTIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº CMI-25.02.05-01-PE ONDE SE LÊ: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 3954- 3., CONTA CORRENTE Nº 21.796-4 LEIA-SE: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0332-8, CONTA CORRENTE Nº 4798-8 NO JORNAL O POVO E NO D. O. CE
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R$ 419,60
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LIQUIDADO
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21/02/2025
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08020010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ERRATA. DE DADOS BANCÁRIOS PARA GARANTIA DE PROPOSTA NA MODALIDADE CAUÇÃO GARANTIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº CMI-25.02.05-02-PE - ONDE SE LÊ: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 3954-3., CONTA CORRENTE Nº 21.796-4 LEIA-SE: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0332-8, CONTA CORRENTE Nº 4798-8 NO JORNAL O POVO E NO D.O.CE.
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R$ 419,60
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
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R$ 50.311,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
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R$ 2.148,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020012 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 210,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08020006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 10.000,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010028 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 1.000,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010014 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025
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R$ 1.600,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010011 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025
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R$ 3.300,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
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R$ 2.148,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025
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R$ 2.230,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010007 FTM FARIAS ARAGAO-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025
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R$ 4.800,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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08010014 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025
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R$ 1.600,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 10.000,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 11.500,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020003 RAIMUNDO ANASTACIO DE SOUSA ANDRADE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 799,50
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PAGO
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20/02/2025
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08010011 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025
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R$ 3.300,00
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PAGO
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20/02/2025
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08010032 L M PAIVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E ELABORACAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICACAO NO PCNP
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R$ 34.200,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020002 EXCELLENT GRAFICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE APOSTILAS DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E AGENDAS CAPA DURA MIOLO PADRÃO IMPRESSO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA
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R$ 1.150,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020001 M2A TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – PNCP COM LICENÇA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025 NO VALOR DE 5100,00 REAIS LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS TERMOS DO ART 23 DA LEI Nº 14
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R$ 10.020,00
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PAGO
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20/02/2025
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08020012 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 210,00
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EMPENHADO
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20/02/2025
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08010028 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 1.000,00
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PAGO
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