31/10/2024
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08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 200,04
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LIQUIDADO
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30/10/2024
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08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 214,50
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EMPENHADO
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30/10/2024
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08100009 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL
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R$ 11.500,00
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EMPENHADO
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30/10/2024
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08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 214,50
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LIQUIDADO
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30/10/2024
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08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 214,50
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PAGO
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29/10/2024
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08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 2.942,40
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PAGO
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28/10/2024
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08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 2.942,40
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EMPENHADO
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28/10/2024
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08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 2.942,40
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LIQUIDADO
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25/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 12,00
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LIQUIDADO
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25/10/2024
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08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 85,84
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PAGO
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25/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 12,00
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PAGO
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25/10/2024
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08010012 A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024
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R$ 755,00
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PAGO
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25/10/2024
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08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 900,00
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PAGO
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24/10/2024
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08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 900,00
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EMPENHADO
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24/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 12,00
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LIQUIDADO
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24/10/2024
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08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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24/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 12,00
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PAGO
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23/10/2024
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08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024.
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R$ 85,84
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LIQUIDADO
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23/10/2024
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08010012 A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024.
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R$ 755,00
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LIQUIDADO
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23/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 24,00
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LIQUIDADO
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23/10/2024
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08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 2.148,00
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PAGO
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23/10/2024
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08100002 FTM FARIAS ARAGAO-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
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R$ 4.800,00
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PAGO
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23/10/2024
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 24,00
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PAGO
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22/10/2024
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08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 2.230,00
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LIQUIDADO
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22/10/2024
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08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 3.061,76
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LIQUIDADO
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22/10/2024
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08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 2.148,00
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LIQUIDADO
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22/10/2024
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08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 1.700,00
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PAGO
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22/10/2024
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08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 2.230,00
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PAGO
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22/10/2024
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08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 1.600,00
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PAGO
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22/10/2024
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08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 3.061,76
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PAGO
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