Empenhos

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Total empenhado:
26.235.430,84
Total liquidado:
4.408.475,48
Total pago:
4.450.853,79

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 1243 registros
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 19:04:16 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Empenho / Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Função
Subfunção
Natureza da despesa Fonte de recurso Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 08120008 DATA: 14/12/2023
ANA PAULA GOMES DIAS ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 256SSD/8RAM CORE I5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00
EMPENHO: 08120007 DATA: 14/12/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
EMPENHO: 08120006 DATA: 14/12/2023
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO A PENSIONISTA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.1.90.03.00
PENSOES
- R$ 2.530,00 R$ 2.530,00 R$ 2.530,00
EMPENHO: 08120005 DATA: 14/12/2023
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 115.260,00 R$ 115.260,00 R$ 115.260,00
EMPENHO: 08120004 DATA: 14/12/2023
FOLHA DE PAG- EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 6.765,00 R$ 6.765,00 R$ 6.765,00
EMPENHO: 08120003 DATA: 14/12/2023
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 34.222,50 R$ 34.222,50 R$ 34.222,50
EMPENHO: 08120002 DATA: 08/12/2023
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 472,90 R$ 472,90 R$ 0,00
EMPENHO: 08120001 DATA: 07/12/2023
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 227,50 R$ 227,50 R$ 0,00
EMPENHO: 08110011 DATA: 30/11/2023
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.805,08 R$ 2.805,08 R$ 2.805,08
EMPENHO: 08110010 DATA: 29/11/2023
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 355,04 R$ 355,04 R$ 355,04
EMPENHO: 08110009 DATA: 29/11/2023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 08100017E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.1.90.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS
- R$ 391,56 R$ 391,56 R$ 391,56
EMPENHO: 08110008 DATA: 27/11/2023
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
EMPENHO: 08110007 DATA: 20/11/2023
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.230,00 R$ 2.230,00 R$ 2.230,00
EMPENHO: 08110006 DATA: 20/11/2023
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08110005 DATA: 20/11/2023
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08110004 DATA: 20/11/2023
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08110003 DATA: 20/11/2023
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.850,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
EMPENHO: 08110002 DATA: 20/11/2023
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 R$ 5.450,00
EMPENHO: 08110001 DATA: 20/11/2023
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 70.680,00 R$ 70.678,56 R$ 70.678,56
EMPENHO: 08100017 DATA: 31/10/2023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023

-
-
3.1.90.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS
- R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
EMPENHO: 08100016 DATA: 31/10/2023
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 496,86 R$ 496,86 R$ 496,86
EMPENHO: 08100015 DATA: 27/10/2023
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.812,77 R$ 2.812,77 R$ 2.812,77
EMPENHO: 08100014 DATA: 25/10/2023
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 1.238,00 R$ 1.238,00 R$ 1.238,00
EMPENHO: 08100013 DATA: 25/10/2023
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2100 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
EMPENHO: 08100012 DATA: 24/10/2023
F. G DE FARIAS MELO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INDEFICAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU

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-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
EMPENHO: 08100011 DATA: 23/10/2023
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 299,00 R$ 299,00 R$ 299,00
EMPENHO: 08100010 DATA: 23/10/2023
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.850,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
EMPENHO: 08100009 DATA: 20/10/2023
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023

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3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 290.000,00 R$ 320.360,00 R$ 320.360,00
EMPENHO: 08100008 DATA: 20/10/2023
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

-
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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08100007 DATA: 20/10/2023
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.230,00 R$ 2.230,00 R$ 2.230,00
Total de valores empenhados: R$ 26.235.430,84

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