Empenhos

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar
Total empenhado:
26.235.430,84
Total liquidado:
4.408.475,48
Total pago:
4.450.853,79

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 1243 registros
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 19:04:16 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Empenho / Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Função
Subfunção
Natureza da despesa Fonte de recurso Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 08040007 DATA: 19/04/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08040004 DATA: 19/04/2024
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08040005 DATA: 19/04/2024
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 R$ 5.450,00
EMPENHO: 08040006 DATA: 19/04/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
EMPENHO: 08040003 DATA: 16/04/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 310,03 R$ 310,03 R$ 310,03
EMPENHO: 08040002 DATA: 05/04/2024
DETRAN-CE
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2024 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 201,24 R$ 201,24 R$ 201,24
EMPENHO: 08040001 DATA: 02/04/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 559,40 R$ 559,40 R$ 559,40
EMPENHO: 08030004 DATA: 26/03/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2024

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.972,55 R$ 2.972,55 R$ 2.972,55
EMPENHO: 08030003 DATA: 20/03/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08030002 DATA: 20/03/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08030001 DATA: 13/03/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 08020010 DATA: 26/02/2024
P & N COMERCIAL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 452,00 R$ 452,00 R$ 452,00
EMPENHO: 08020009 DATA: 23/02/2024
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
EMPENHO: 08020008 DATA: 23/02/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.982,41 R$ 2.982,41 R$ 2.982,41
EMPENHO: 08020007 DATA: 23/02/2024
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 290,50 R$ 290,50 R$ 290,50
EMPENHO: 08020006 DATA: 22/02/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 835,16 R$ 835,16 R$ 835,16
EMPENHO: 08020005 DATA: 21/02/2024
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 188,50 R$ 188,50 R$ 188,50
EMPENHO: 08020004 DATA: 21/02/2024
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 113,50 R$ 113,50 R$ 113,50
EMPENHO: 08020003 DATA: 21/02/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
EMPENHO: 08020001 DATA: 20/02/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08020002 DATA: 20/02/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08010019 DATA: 23/01/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08010020 DATA: 23/01/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 493,57 R$ 493,57 R$ 493,57
EMPENHO: 08010021 DATA: 23/01/2024
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

-
-
3.1.90.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS
- R$ 240.000,00 R$ 199.162,17 R$ 199.162,17
EMPENHO: 08010022 DATA: 23/01/2024
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

-
-
3.1.91.13.00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
- R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
EMPENHO: 08010017 DATA: 22/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.850,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
EMPENHO: 08010018 DATA: 22/01/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08010016 DATA: 16/01/2024
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 20.400,00 R$ 20.400,00 R$ 20.400,00
EMPENHO: 08010015 DATA: 09/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE ADTIVO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI QUE TEM POR OBJETIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 665,20 R$ 665,20 R$ 665,20
EMPENHO: 08010014 DATA: 06/01/2024
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 18.370,56 R$ 18.370,56 R$ 18.370,56
Total de valores empenhados: R$ 26.235.430,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON