Empenhos

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Total empenhado:
26.235.430,84
Total liquidado:
4.408.475,48
Total pago:
4.450.853,79

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 1243 registros
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 19:04:16 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Empenho / Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Função
Subfunção
Natureza da despesa Fonte de recurso Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 08070012 DATA: 19/07/2024
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARABRISA UNIVERSALI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
EMPENHO: 08070013 DATA: 19/07/2024
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DA TROCA DE BOMBA DO LIPADOR DE PARABRISA DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EMPENHO: 08060014 DATA: 28/06/2024
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 675,00
EMPENHO: 08060015 DATA: 28/06/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2024

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 3.022,23 R$ 3.022,23 R$ 3.022,23
EMPENHO: 08060013 DATA: 26/06/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 08060012 DATA: 25/06/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 366,55 R$ 366,55 R$ 366,55
EMPENHO: 08060007 DATA: 20/06/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08060008 DATA: 20/06/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
EMPENHO: 08060009 DATA: 20/06/2024
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08060010 DATA: 20/06/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08060006 DATA: 20/06/2024
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2024

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-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.230,00 R$ 2.230,00 R$ 2.230,00
EMPENHO: 08060004 DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

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-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 238.700,00 R$ 238.700,00 R$ 238.700,00
EMPENHO: 08060003 DATA: 04/06/2024
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

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-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 1.023,00 R$ 1.023,00 R$ 1.023,00
EMPENHO: 08060001 DATA: 03/06/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

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-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 367,19 R$ 367,19 R$ 367,19
EMPENHO: 08050010 DATA: 29/05/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 08050009 DATA: 29/05/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.979,48 R$ 2.979,48 R$ 2.979,48
EMPENHO: 08050008 DATA: 29/05/2024
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 383,50 R$ 383,50 R$ 383,50
EMPENHO: 08050007 DATA: 20/05/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024

-
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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08050006 DATA: 20/05/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
EMPENHO: 08050005 DATA: 20/05/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08050004 DATA: 20/05/2024
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 R$ 5.450,00
EMPENHO: 08050003 DATA: 20/05/2024
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIA DE 2024.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08050002 DATA: 16/05/2024
A. GUILHERME E SILVA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PENÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
EMPENHO: 08050001 DATA: 14/05/2024
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 421,54 R$ 421,54 R$ 421,54
EMPENHO: 08040013 DATA: 30/04/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2024

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.877,01 R$ 2.877,01 R$ 2.877,01
EMPENHO: 08040011 DATA: 29/04/2024
AURELINO FARIAS DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE.

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3.3.90.14.00
DIARIAS - CIVIL
- R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EMPENHO: 08040012 DATA: 29/04/2024
SONIA MARIA PONTES SOUSA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO “IV ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS”, OCASIÃO EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ASSINATURAS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE

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3.3.90.14.00
DIARIAS - CIVIL
- R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
EMPENHO: 08040010 DATA: 29/04/2024
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE.

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3.3.90.14.00
DIARIAS - CIVIL
- R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
EMPENHO: 08040009 DATA: 24/04/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER CINCO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EMPENHO: 08040008 DATA: 22/04/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
Total de valores empenhados: R$ 26.235.430,84

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