Empenhos

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Total empenhado:
26.235.430,84
Total liquidado:
4.408.475,48
Total pago:
4.450.853,79

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 1243 registros
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 19:04:16 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Empenho / Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Função
Subfunção
Natureza da despesa Fonte de recurso Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 08120012 DATA: 13/12/2024
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TERMICAS JARRAS E XICARAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
EMPENHO: 08120011 DATA: 13/12/2024
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 ARMARIOS DE AÇO DE DUAS PORTAS E 1 ARMARIO DE COZINHA ITATIAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- R$ 3.880,00 R$ 3.880,00 R$ 3.880,00
EMPENHO: 08120005 DATA: 12/12/2024
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO08060004E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 35.250,27 R$ 35.250,27 R$ 35.250,27
EMPENHO: 08120004 DATA: 12/12/2024
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO NUMERO 08070002E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

-
-
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
- R$ 16.455,64 R$ 16.455,64 R$ 16.455,64
EMPENHO: 08120003 DATA: 12/12/2024
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO E VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024

-
-
3.1.90.03.00
PENSOES
- R$ 5.060,00 R$ 5.060,00 R$ 5.060,00
EMPENHO: 08120001 DATA: 11/12/2024
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 240,71 R$ 240,71 R$ 240,71
EMPENHO: 08120002 DATA: 11/12/2024
CARTORIO ARAGAO 2 OFICIO
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTÓRIOS COM ACÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DO TERRENO URBANO ONDE FUNCIONARÁ A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.

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-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 19.518,87 R$ 19.518,87 R$ 19.518,87
EMPENHO: 08110016 DATA: 29/11/2024
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 614,00 R$ 614,00 R$ 614,00
EMPENHO: 08110015 DATA: 29/11/2024
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DOMESTICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
EMPENHO: 08110014 DATA: 29/11/2024
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

-
-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 218,00 R$ 218,00 R$ 218,00
EMPENHO: 08110013 DATA: 28/11/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2024

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-
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.794,05 R$ 2.794,05 R$ 2.794,05
EMPENHO: 08110012 DATA: 27/11/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER AS SESSÕES E AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00
EMPENHO: 08110011 DATA: 25/11/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE ARCONDICIONADO 01 DE 9000BTUS E 01 DE 12000BTUS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

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-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
EMPENHO: 08110010 DATA: 22/11/2024
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

-
-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08110009 DATA: 21/11/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024

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-
3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08110008 DATA: 21/11/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08110005 DATA: 14/11/2024
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

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4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- R$ 4.497,00 R$ 4.497,00 R$ 4.497,00
EMPENHO: 08110004 DATA: 14/11/2024
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00
EMPENHO: 08110006 DATA: 14/11/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022024PECMI, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 665,20 R$ 665,20 R$ 665,20
EMPENHO: 08110003 DATA: 08/11/2024
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS PINTURA DA PARTE INTERNA RETELHAMENTO PISOS REVESTIMENTOS PAREDES PAINEIS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.498,67 R$ 11.498,67 R$ 11.498,67
EMPENHO: 08110002 DATA: 05/11/2024
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 514,51 R$ 514,51 R$ 514,51
EMPENHO: 08110001 DATA: 01/11/2024
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
EMPENHO: 08100008 DATA: 30/10/2024
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 214,50 R$ 214,50 R$ 214,50
EMPENHO: 08100009 DATA: 30/10/2024
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08100007 DATA: 28/10/2024
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024

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3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
- R$ 2.942,40 R$ 2.942,40 R$ 2.942,40
EMPENHO: 08100006 DATA: 24/10/2024
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
EMPENHO: 08100004 DATA: 21/10/2024
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 08100003 DATA: 21/10/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
EMPENHO: 08100002 DATA: 18/10/2024
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
EMPENHO: 08100010 DATA: 15/10/2024
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPALCAMARA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SER INCLUIDA NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2025

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3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
- R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
Total de valores empenhados: R$ 26.235.430,84

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