DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 22/11/2024 - 13:10:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
20/06/2022 08060007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

R$ 7.800,00 PAGO
20/06/2022 08060008
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

R$ 1.800,00 PAGO
20/06/2022 08060009
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

R$ 4.800,00 PAGO
20/06/2022 08060010
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2022

R$ 4.500,00 PAGO
15/06/2022 08060004
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 180,00 EMPENHADO
15/06/2022 08060004
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 180,00 LIQUIDADO
15/06/2022 08060003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 62,00 PAGO
15/06/2022 08060004
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 180,00 PAGO
10/06/2022 08060002
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO

R$ 6.500,00 LIQUIDADO
10/06/2022 08060002
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO

R$ 6.500,00 PAGO
09/06/2022 08060002
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO

R$ 6.500,00 EMPENHADO
09/06/2022 08060003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 62,00 EMPENHADO
09/06/2022 08060003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 62,00 LIQUIDADO
08/06/2022 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 190,64 PAGO
06/06/2022 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 105,95 PAGO
06/06/2022 08060001
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 640,00 PAGO
03/06/2022 08060001
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 640,00 EMPENHADO
03/06/2022 08060001
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 640,00 LIQUIDADO
31/05/2022 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 105,95 LIQUIDADO
30/05/2022 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.

R$ 36.140,30 LIQUIDADO
30/05/2022 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 36.140,30 PAGO
27/05/2022 08050007
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 542,80 PAGO
27/05/2022 08050008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022

R$ 3.198,06 PAGO
25/05/2022 08050008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022

R$ 3.198,06 EMPENHADO
25/05/2022 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 190,64 LIQUIDADO
25/05/2022 08050008
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022

R$ 3.198,06 LIQUIDADO
23/05/2022 08050007
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 542,80 EMPENHADO
23/05/2022 08050007
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 542,80 LIQUIDADO
23/05/2022 08010017
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP

R$ 690,00 PAGO
20/05/2022 08050001
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

R$ 7.800,00 EMPENHADO

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