DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 30/04/2024 - 11:42:47
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
20/10/2021 08080004
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.

R$ 12.000,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08080007
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.

R$ 1.400,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08100004
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 1.800,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08100005
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 4.800,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08100006
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

R$ 2.230,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08100007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

R$ 7.800,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08100008
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 4.500,00 LIQUIDADO
20/10/2021 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 463,82 PAGO
20/10/2021 08030008
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 500,00 PAGO
20/10/2021 08070002
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 24.060,00 PAGO
20/10/2021 08070003
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 2.000,00 PAGO
20/10/2021 08070012
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 2.465,00 PAGO
20/10/2021 08080003
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021

R$ 15.400,00 PAGO
20/10/2021 08080004
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 84.000,00 PAGO
20/10/2021 08080004
FOLHA DE PAG-VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 12.000,00 PAGO
20/10/2021 08080007
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021

R$ 1.400,00 PAGO
20/10/2021 08100003
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 901,45 PAGO
20/10/2021 08100004
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 1.800,00 PAGO
20/10/2021 08100005
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 4.800,00 PAGO
20/10/2021 08100006
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 2.230,00 PAGO
20/10/2021 08100007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 7.800,00 PAGO
20/10/2021 08100008
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

R$ 4.500,00 PAGO
18/10/2021 08100003
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 901,45 EMPENHADO
18/10/2021 08100003
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 901,45 LIQUIDADO
13/10/2021 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 463,82 LIQUIDADO
08/10/2021 08100001
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 50,00 EMPENHADO
08/10/2021 08100002
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.000,06 EMPENHADO
08/10/2021 08100013
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 1.006,00 EMPENHADO
08/10/2021 08100001
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 50,00 LIQUIDADO
08/10/2021 08100002
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.000,06 LIQUIDADO

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