DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3915 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 22/11/2024 - 13:10:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
20/10/2022 08100002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 7.800,00 PAGO
20/10/2022 08100003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022

R$ 1.600,00 PAGO
20/10/2022 08100004
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 4.800,00 PAGO
20/10/2022 08100005
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 2.230,00 PAGO
20/10/2022 08100008
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2022

R$ 4.500,00 PAGO
20/10/2022 08100009
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 400,00 PAGO
20/10/2022 08100010
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 500,00 PAGO
20/10/2022 08100011
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 24 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 3.066,50 PAGO
19/10/2022 08100010
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 500,00 EMPENHADO
19/10/2022 08100011
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 2.4 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 3.066,50 EMPENHADO
19/10/2022 08100010
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 500,00 LIQUIDADO
19/10/2022 08100011
RAMMYRES SOARES DE ABREU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 2.4 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 3.066,50 LIQUIDADO
18/10/2022 08010017
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP

R$ 690,00 LIQUIDADO
17/10/2022 08100009
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO. CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACASOSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 400,00 EMPENHADO
17/10/2022 08100009
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO. CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACASOSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 400,00 LIQUIDADO
11/10/2022 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 67,56 PAGO
06/10/2022 08100001
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.

R$ 42.800,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

R$ 7.800,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.

R$ 4.800,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100004
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 4.800,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100005
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 2.230,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100006
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022

R$ 5.400,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100007
HANA E TIMBO ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

R$ 8.000,00 EMPENHADO
06/10/2022 08100008
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2022.

R$ 4.500,00 EMPENHADO
05/10/2022 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 423,80 LIQUIDADO
05/10/2022 08090011
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023

R$ 7.000,00 PAGO
30/09/2022 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022

R$ 67,56 LIQUIDADO
29/09/2022 08090011
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023.

R$ 7.000,00 EMPENHADO
29/09/2022 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.

R$ 36.140,30 LIQUIDADO
29/09/2022 08090011
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023.

R$ 7.000,00 LIQUIDADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito