19/09/2022
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08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 2.903,52
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PAGO
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19/09/2022
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08010017 A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP
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R$ 690,00
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PAGO
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19/09/2022
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08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
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R$ 1.700,00
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PAGO
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19/09/2022
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08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022
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R$ 1.600,00
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PAGO
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19/09/2022
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08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022
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R$ 16.968,00
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PAGO
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19/09/2022
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08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 28.490,00
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PAGO
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19/09/2022
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08080002 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO CORREÇÃO DA LINHA COM MASSARANDUBA RETELHAMENTO PISO DA LATERAL DIREITA PINTURA DO PISO DA CALCADA E OUTROS SERVIÇOS DIVERÇOS
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R$ 9.858,01
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PAGO
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19/09/2022
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08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
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R$ 103.875,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
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R$ 22.770,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 7.800,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090005 FTM FARIAS ARAGAO-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 4.800,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 2.770,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 2.230,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 4.500,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090009 HANA E TIMBO ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 8.000,00
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PAGO
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19/09/2022
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08090010 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00
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PAGO
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15/09/2022
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08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 93,64
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LIQUIDADO
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15/09/2022
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08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 785,75
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PAGO
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14/09/2022
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08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022.
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R$ 253.290,00
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EMPENHADO
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14/09/2022
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08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 785,75
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EMPENHADO
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14/09/2022
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08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 785,75
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LIQUIDADO
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12/09/2022
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08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 301,10
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LIQUIDADO
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01/09/2022
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08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 895,90
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LIQUIDADO
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01/09/2022
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08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 895,90
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PAGO
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31/08/2022
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08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 895,90
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EMPENHADO
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31/08/2022
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08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 197,48
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PAGO
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31/08/2022
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08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 36.140,30
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PAGO
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31/08/2022
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08080014 S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 703,50
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PAGO
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30/08/2022
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08080014 S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 703,50
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EMPENHADO
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30/08/2022
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08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
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R$ 36.140,30
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LIQUIDADO
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