08/12/2021
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08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 635,20
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LIQUIDADO
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06/12/2021
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08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 477,61
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LIQUIDADO
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06/12/2021
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08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 477,61
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LIQUIDADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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EMPENHADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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EMPENHADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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LIQUIDADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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LIQUIDADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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LIQUIDADO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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LIQUIDADO
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03/12/2021
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08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 103,77
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PAGO
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03/12/2021
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08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 165,20
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PAGO
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03/12/2021
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08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 30.336,45
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PAGO
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03/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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PAGO
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03/12/2021
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08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 103,77
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PAGO
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03/12/2021
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08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 165,20
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PAGO
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03/12/2021
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08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
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R$ 30.336,45
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PAGO
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03/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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PAGO
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03/12/2021
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08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 140,00
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PAGO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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EMPENHADO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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EMPENHADO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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LIQUIDADO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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LIQUIDADO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 840,00
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LIQUIDADO
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02/12/2021
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08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 840,00
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LIQUIDADO
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29/11/2021
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08010015 A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP
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R$ 690,00
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PAGO
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