DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3915 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 22/11/2024 - 13:10:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
08/12/2021 08120004
C S M TIMBO BEZERRA EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 635,20 LIQUIDADO
06/12/2021 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 477,61 LIQUIDADO
06/12/2021 08010020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 477,61 LIQUIDADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 EMPENHADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 EMPENHADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 LIQUIDADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 LIQUIDADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 LIQUIDADO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 LIQUIDADO
03/12/2021 08010011
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 103,77 PAGO
03/12/2021 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 165,20 PAGO
03/12/2021 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 30.336,45 PAGO
03/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 PAGO
03/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 PAGO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 PAGO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 PAGO
03/12/2021 08010011
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 103,77 PAGO
03/12/2021 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 165,20 PAGO
03/12/2021 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

R$ 30.336,45 PAGO
03/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 PAGO
03/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 PAGO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 PAGO
03/12/2021 08120002
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 140,00 PAGO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 EMPENHADO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 EMPENHADO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 LIQUIDADO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 LIQUIDADO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 LIQUIDADO
02/12/2021 08120001
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 840,00 LIQUIDADO
29/11/2021 08010015
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP

R$ 690,00 PAGO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito